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臨沭縣科學(xué)技術(shù)局內(nèi)部審計(jì)制度 |
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沭科發(fā)〔2020〕26號(hào) 第一條 為了局機(jī)關(guān)和所屬單位的財(cái)務(wù)管理,使內(nèi)部財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范化、制度化,最大限度地發(fā)揮所有資金的效能,制定內(nèi)部審計(jì)制度。 第二條 堅(jiān)持財(cái)經(jīng)工作基本原則,依據(jù)國(guó)家制定的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度,強(qiáng)化本局財(cái)務(wù)管理,使之做到公開、公正、透明,防止財(cái)經(jīng)工作中的腐敗現(xiàn)象,堅(jiān)持開源節(jié)流、增收增效原則,合理安排和使用資金,促進(jìn)各項(xiàng)工作健康協(xié)調(diào)發(fā)展。 第三條 加強(qiáng)內(nèi)審工作組織領(lǐng)導(dǎo),成立內(nèi)部審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組長(zhǎng)由主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任,副組長(zhǎng)由分管財(cái)務(wù)副局長(zhǎng)擔(dān)任。辦公室具體組織并協(xié)調(diào)熟悉財(cái)務(wù)的人員實(shí)施內(nèi)審工作。 第四條 實(shí)施內(nèi)審的范圍是:機(jī)關(guān)及所屬單位。內(nèi)審的主要內(nèi)容: (一)財(cái)政撥款收支情況。 (二)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金收支情況。 (三)局及所屬單位差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、水電費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)等收支情況。 (四)按照相關(guān)規(guī)定發(fā)放各類獎(jiǎng)金情況。 (五)機(jī)關(guān)及所屬單位購置辦公設(shè)備開支情況。 第五條 內(nèi)審的時(shí)限和要求。每一年進(jìn)行一次內(nèi)部審計(jì),必要時(shí),可隨時(shí)審計(jì);財(cái)務(wù)科和涉及到的科室,要積極協(xié)助,密切配合,提供真實(shí)的憑證、數(shù)據(jù)等相關(guān)情況;審計(jì)人員要認(rèn)真履行職責(zé),嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律,不得向無關(guān)人員透露審計(jì)相關(guān)信息;審計(jì)結(jié)果經(jīng)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組核準(zhǔn),提交局辦公會(huì)審定后進(jìn)行公示,接受監(jiān)督。 第六條 實(shí)行責(zé)任追究,對(duì)審計(jì)中違規(guī)違紀(jì)的責(zé)任人,將依照黨政紀(jì)和相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī),按組織程序進(jìn)行責(zé)任追究。 第七條 本制度自發(fā)布之日起施行。 臨沭縣科學(xué)技術(shù)局 2020年12月1日 |
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